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全程干貨(百靈年報)百靈集團股東,ST百靈:2023年度內部控制審計報告被天健會計師事務所出具否定意見康乾盛世真的很發(fā)達?歷史的真相遠非你想象的那樣,報告與審計,

時間:2025-05-12   訪問量:1010

金融界5月17日消息,有投資者在互動平臺向ST百靈提問:2024年1月1日至1月31日之間,是否履行了義務披露預虧?

如有披露,披露的具體時間是?

公司回答表示:公司和會計師事務所在編制年度報告期及審計報告期間,在2024年4月發(fā)現(xiàn)了公司在市場開發(fā)及推廣服務費、存貨管理等相關的內部控制方面存在計提不及時、不完整等缺陷,會計師和公司相關部門隨即對相關環(huán)節(jié)進行了深入的核查工作。2024年4月30日公司披露了《2023年度報告》及其他相關公告,由于公司2023年度內部控制審計報告被天健會計師事務所出具了否定意見,根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1 條第(四)款規(guī)定:公司最近一年被出具無法表示意見或者否定意見的內部控制審計報告或者鑒證報告,深圳證券交易所將對公司股票實施其他風險警示。在此給各位投資者造成的影響,公司十分抱歉。關于本次內控審計報告被出具否定意見的相關事項,公司已成立專項整改工作組,在董事會、審計委員會的領導下,對相關問題進行全面梳理,進行分項整改工作,盡快消除風險,確保公司各項內部控制環(huán)節(jié)全面合規(guī),盡快摘帽。

本文源自金融界AI電報

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